2014年,川投水務(wù)經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)新高:實現(xiàn)營業(yè)收入41323萬元、利潤總額10340萬元,分別完成全年預算的103%和120%,比去年同期增長9%和28%,兩項經(jīng)濟指標均再創(chuàng)歷史新高,并實現(xiàn)自成立以來連續(xù)11年持續(xù)快速發(fā)展。
面對新一輪國企改革帶來的機遇和挑戰(zhàn),2014年,川投水務(wù)圍繞改革發(fā)展中心工作,積極組織各所屬公司抓市場、爭政策、強管理,深入挖掘發(fā)展?jié)摿?,超額完成了川投集團下達的自來水產(chǎn)量、售氣量、營業(yè)收入和利潤總額等四項指標的預算任務(wù)。一是加強市場拓展力度。全年共發(fā)展天然氣新用戶17777戶,自來水新用戶23384戶(不含萬源自來水公司22806戶),并累計制水4941萬噸,完成全年預算的124%,比去年同期增張26%;累計售氣 7551萬方,完成全年預算的106%,比去年同期增長12%,確保全年利潤目標的順利完成;二是積極爭取政府政策支持。三家天然氣公司非居民用氣價格順調(diào)及時到位,最大程度控制了滯后損失,榮縣、射洪兩家自來水公司穩(wěn)步執(zhí)行新水價,改變了生產(chǎn)成本倒掛的不利局面,增加了銷售收入,減輕了企業(yè)負擔;三是加強精細化管理,努力降本增效。通過優(yōu)化企業(yè)采購管理機制,全年節(jié)約采購成本100余萬元;通過強化預算管理,在營業(yè)收入、利潤總額雙雙創(chuàng)造歷史新高的情況下,管理費用比去年降低500多萬元,降幅達11%,通過加強工程管理,優(yōu)化設(shè)計方案,使榮縣氣司輸氣主管工程比預算投資節(jié)約了192萬元,馱山水廠在建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容、規(guī)模及投資概算不變的前提下,節(jié)約投資預算1946.47萬元。